一、部门主要职责
省监狱管理局的主要职责是:
㈠贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。
㈡监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。
㈢监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。
㈣指导监狱对罪犯的劳动改造工作,依法监督管理本系统的安全生产工作。
㈤指导、监督监狱对罪犯生活卫生的管理,监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。
㈥拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。
㈦负责本系统财务管理,具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。
㈧负责组织本系统内部审计。
㈨负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。
㈩负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设,负责本系统警务管理、警务督察和副处级以下(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。
(十一)承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
省监狱管理局包括13个机关处室(含10个内设机构和直属机关党委、离退休干部工作处、驻局监察室,均为正处级)及24个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
在职人数
省监狱管理局本级
全额供给
115
省闽西监狱
全额供给
722
省福清监狱
全额供给
524
省龙岩监狱
全额供给
562
省永安监狱
全额供给
541
省清流监狱
全额供给
437
省武夷山监狱
全额供给
472
省仓山监狱
全额供给
610
省榕城监狱
全额供给
524
省闽江监狱
全额供给
405
省建阳监狱
全额供给
563
省未成年犯管教所
全额供给
417
省福州监狱
全额供给
493
省莆田监狱
全额供给
608
省泉州监狱
全额供给
609
省厦门监狱
全额供给
532
省漳州监狱
全额供给
551
省政和监狱
全额供给
8
省宁化监狱
全额供给
0
省女子监狱
全额供给
519
省建新医院
全额供给
207
省宁德监狱
全额供给
487
省司法警察训练总队
全额供给
104
省翔安监狱
全额供给
16
省洛江监狱
全额供给
17
三、部门主要工作总结
2014年,省监狱管理局的主要任务是:紧紧围绕全省监狱工作新一轮发展“五个一流”目标,坚持稳中求进、改革创新,努力实现“两个持续”、“两个着力”、“两个加快”的年度工作目标,为服务福建改革发展、实现“百姓富、生态美”作出新的更大的贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
㈠安全稳定态势持续巩固。
㈡教育改造质量持续提高。
㈢法治建设水平有效提升。
㈣民警队伍建设有效推进。
㈤党风廉政建设全面加强。
㈥监狱企业管理更加规范。
四、2014年决算收支总体情况
㈠省监狱管理局2014年部门决算总收入238,961.03万元,其中本年收入194,374.80万元。具体情况如下:
⒈财政拨款收入149,470.52万元,其中政府性基金0万元。
⒉事业收入0万元。
⒊经营收入0万元。
⒋上级补助收入0万元。
⒌附属单位上缴收入0万元。
⒍其他收入44,904.29万元。
⒎用事业基金弥补收支差额0万元。
⒏年初结转和结余44,586.23万元。
㈡2014年部门决算总支出238,961.03万元,其中本年支出207,228.59万元。具体情况如下:
⒈基本支出121,615.89万元。其中,人员支出108,285.73万元,公用支出13,330.16万元。
⒉项目支出85,612.70万元。
⒊上缴上级支出0元。
⒋经营支出0万元。
⒌对附属单位补助支出0元。
⒍结余分配0万元。
⒎年末结转结余31,732.45万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年公共财政拨款支出161,719.94万元,比2013决算数增加5,322.13万元,增长3.40%,具体情况如下:
㈠一般公共服务支出(201)109.52万元,较2013年决算数增加99.80万元,增长1,026.75%,主要原因是2013年末下达的系统军转干部安置培训费和女监数字化专项经费在2014年列支。
㈡公共安全支出(204)131,590.51万元,较2013年决算数增加7,598.89万元,增长6.13%,主要原因是为缓解警力紧张继续招录公务员导致人员增加从而人员经费增加。
㈢教育支出(205)18万元,较2013年决算数减少25.1万元,下降58.23%,主要原因是原警官职业技术学院学历教育职能已经归并给警察学院,教育工作相关经费进入收尾阶段。
㈣社会保障和就业支出(208)10,092.75万元,较2013年决算数减少628.46万元,下降5.86%,主要原因是2013年训练总队改制后离退休人员经费补发和2014年离休人员减少等。
㈤医疗卫生与计划生育支出(210)8,495.29万元,较2013年决算数减少325.36万元,下降3.69%,主要原因是2013年训练总队改制后补缴等。
㈥住房保障支出(221)11,413.87万元,较2013年决算数减少1,351.76万元,减少10.59%,主要原因是2013年补缴了以前年度住房公积金。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出0万元,与2013年无变动。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费公共财政拨款支出1,223.86万元,同比下降62.38%。具体情况如下:
㈠因公出国(境)费12.99万元,主要用于司法部、省外事办等单位安排的出国(境)考察当地司法制度、进行人力资源管理培训和对台交流工作等。2014年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计7人次。与2013年相比,因公出国(境)经费支出下降9.35%,主要是:因公出国(境)人次减少。
㈡公务用车购置及运行费1,084.97万元。其中:公务用车购置费34.79万元,2014年公务用车购置1辆。公务用车运行费1,050.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量443辆。与2013年相比,公务用车购置费和运行费分别下降89.66%、34.98%,主要是:公车改革减少车辆购置,厉行节约、严格规范公务用车运行费开支。
㈢公务接待费125.91万元。主要用于联系罪犯监管、教育改造及社会帮教等方面的接待活动,累计接待1,497批次、接待18,181人次。与2013年相比,公务接待费支出下降90.22%,主要是:厉行节约、严格规范压缩公务接待费开支。
附件:⒈2014年收支决算总表
⒉2014年公共财政拨款支出决算表
⒊2014年政府性基金支出决算表
⒋“三公”经费公共财政拨款支出决算表
—
扫一扫在手机上查看当前页面